用友财务软件怎么用?

用友财务软件怎么用?首先,我们要下载这个软件。不要使用盗版哦!还是要去购买正版才会更加方便。

一,创建账号(设操作员、建立帐套)?

1、点击登录系统管理→点击系统下拉菜单注册→弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin,密码为空)→点击确定;
2、点击系统管理账套下拉菜单→建立→输入账套号→设置账套名称→设置账套径→设置会计期间→点击下一步→输入单位信息→核算类型→点击下一步→基础信息→科目编码设置长度。
3、点击权限→操作员→增加操作员并设置密码
4、点击权限→设置帐套操作员的权限
5、修改账套:以账套主管的身份注册,并选择相应的账套后→点击系统管理菜单下的修改→修改账套信息
6、引入输出账套:系统管理下→引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同,以免覆盖账套)

二、总帐系统设置

1、总账→系统初始化→设置会计科目→录入期初余额→设置凭证种类
填制凭证:点击增加 修改凭证→填制凭证下修改 作废、整理凭证→填制凭证窗口→制单→作废/恢复(作废凭证编号保留,但不能修改、审核,但要参加记账否则月末无法编者结账,通过整理可清除作废凭证,并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。消审(注意:不能与制单人为同一人):取消对帐→换人→审核→点击凭证→成批取消审核 若没结转损益,改完凭证直接审核记账结账 若已结转损益→作废损益凭证→凭证删除

2、填制凭证:点击增加 修改凭证→填制凭证下修改 作废、整理凭证→填制凭证窗口→制单→作废/恢复(作废凭证编号保留,但不能修改、审核,但要参加记账否则月末无法编者结账,通过整理可清除作废凭证,并对未记长凭证重新编号)

3、审核凭证:退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套→总帐系统→审核凭证→选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)→记账。

4、结转期间损益:期末→转账定义→期间损益→输321→期末→期间损益结转→勾选要结转科目生成结账凭证→退出选操作人员登录→审核→记账

5、月末处理或期末→结账

6、现金日记账、银行日记账设置:总账系统→系统初始化设置→会计科目→编辑→指定会计科目→设置现金日记账、银行日记账科目

7、支票登记簿:初始设置选项→勾选支票控制→总账→系统初始化→设置“票据结算”→出纳→支票登记簿→银行→新增

8、出纳业务期末处理期初未达账:—出纳→银行对账单→银行对账期初录入→银行→银行对帐期初对话框→启用日期、输入余额→单击对账单期初/日记账期初未达项

9、 反结账:期末→结账→CTRL+SHIFT+F6

10、反对账:期末→对账→CTRL+H 凭证→恢复记帐前状态 消审:取消对帐→换人→审核→点击凭证→成批取消审核 若没结转损益,改完凭证直接审核记账结账 若已结转损益→作废损益凭证→凭证删除

11、年度结账:注册→选定需要进行建立新年度账套和上年的时间→系统管理→年度账→建立→进入创建年度账→确认

12、年度账的引入前缀名为uferpyer :系统管理→年度账→引入

13、年度账结转:注册→系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度,如需将2005年的数据结转到2006年,则应以2006年注册进入)→年度账→结转上年数据

14、清空年度数据:注册→系统管理→年度账→清空年度数据→选择要清空年度→确认

三、UFO报表设置

1、报表处理:启动UFO创建空白报表→格式菜单下→报表模板→数据→关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)→编辑菜单→追加表页

2、报表公式设计:格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)→自动求和选定向左向右求和

3、舍位平衡公式:数据→编辑公式→舍位公式→舍位平衡公式对话框(舍位位数为1,区域中的数据除10;为2则除100。→舍位计算时→数据→舍位平衡

4、查看报表公式:数据→公式列表框→导入(可导入其他文件中的报表公式→导出可将当先前选中的公式TXT文件或批命令文件(*.SHL)

5、报表审核:数据→审核

6、表页管理:增加表页→编辑→插入→表页;追加表页:编辑→追加→表页;删除表页:编辑→删除→表页;表页顺序:数据→排序→表页;表页交换:编辑→交换→表页;查找表页:编辑→查找

四、固定资产设置

1、固定资产设置:点击固定资产图标→设置初始化资料→基础设置→(资产类别设置、部门设置、部门对应科目设置、增减方式设置、使用状况设置、折旧方法设置、卡片项目设置、卡片样式设置、原始卡片录入→输入固定资产情况,日期格式采用年—月—日)→修改固定资产卡片→卡片管理下→双击记录行→单击修改

2、卡片:固定资产增加、减少 计提折旧→处理→计提本月折旧 处理→对帐、批量制单(若在选项下没有勾选选项下的业务发生后立即制单、月末结账 账表管理→分析表→统计表→账簿→折旧表

五、打印设置
总账→凭证→凭证打印→打印设置→专用设置→左250 右43 上299 下200 字体100 间距290 勾选打印凭证分割线。

注意:
a.如出现“是否重算全表”?→则点“否”?
b.若要追加表页→点击编辑→表页→输入增加的页数→确认?
c.如果报表的数据不对,可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致,但与实际数不对时,有可能是凭证录入有错误。?
d.报表应该是在所有凭证处理完记账后制作,通常可以月末结账后再做。

以上是小编整理的用友财务软件怎么用,想了解更多请继续关注我们软服之家哟!

来源:网络转载

声明:本站部分文章及图片转载于互联网,内容版权归原作者所有,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!

上一篇 2021年9月1日
下一篇 2021年9月1日

相关推荐

发表回复

登录后才能评论